公司内部治理结构相关论文
通过对比东北制药混改前后公司内部治理结构,分析其公司内部治理结构改进情况。研究发现,混改后东北制药公司内部治理结构改进主要表......
企业作为社会经济生活中最重要的组成部分,不仅要担负提升国家经济发展水平的重要任务,更要承担起保护环境、防治污染、绿色发展的......
本文研究了公司治理与审计定价相关的关系。以2013年沪深两市A股上市公司数据为样本进行实证分析,研究表明,公司内部治理结构与......
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我国资本市场上的会计信息失真的根本原因在于公司治理结构的不完善.本文分析了会计信息失真与公司治理结构的内在关系,并从公司治......
完善公司内部治理结构是提高会计信息披露有效性的主要途径之一。不合理的公司内部治理结构将影响会计信息披露的有效性。目前股权......
公司内部治理结构,是近年来经济学界研究的热点问题.该文认为,随着现代公司理论的发展,公司内部治理结构应是一个主要包括股东会、......
制止国企利益被瓜分,最好的办法是放弃行政干预,而代之以市场干预与法律干预如果说股权多元化是国企第一步改革,那么,公司内部治理......
本文将从公司内部治理的几个方面探明其与审计费用的相关关系.结果显示股权集中度、董事会会议频率、高管薪酬均是对审计费用的显......
越来越多的人认识到,完善而有效的公司治理结构是建立现代企业制度的核心.公司治理呈现出内部化的趋势,公司内部治理是现代企业管......
一、“以股抵债”可在一定程度上解决现行股权制度安排中的“一股独大”形成的股权分置格局,实现国有股的流通,改善公司的治理结构......
随着公司制度的不断发展,公司治理问题作为一个研究领域在20世纪80年代初进入了人们的视野.近年来,关于公司治理问题的大量讨论都......
高质量的会计信息有利于缓解信息不对称和代理冲突,而完善的公司内部治理机制是提高会计信息的基础。因此,探讨公司内部治理机制对提......
信息披露是否规范主要受上市公司内部治理结构和外部监管体系两方面的制约.完善的上市公司内部治理结构应在公司内部架构起股东大......
企业效益的获取和保障程度来自于三个方面:经营、管理和政策。经营效益主要是经营者面向商品市场、货币市场和资本市场的合理、及时......
公司治理包括内部治理和外部治理两方面,其中,内部治理结构是根本,主要涉及权力配置和控制权的问题;而外部治理主要是外部监控机制问题......
防范企业财务造假可以从企业内外体制机制等方面采取措施,使企业"不能造假"、"不敢造假"。但要从根本上解决企业"不愿造假"的问题,......
会计信息披露与公司内部治理结构关系密切。完善的内部治理结构鼓励产生高质量的会计信息.而高质量的会计信息能为公司内部管理者提......
公司治理的概念在我国引进的时间并不长,对其认识和实践也比较有限。改革实践表明,我国过去一个阶段的产权改革,并没有解决企业的主要......
公司治理模式主要有两种:英美两国为代表的市场控制型模式和主要依靠大股东内部治理的德日模式.两种治理模式的特点主要通过各自的......
我国国有企业公司化改制后经营效率并没有明显提高,其原因主要是:(1)由于股本结构和股权行使方式的不合理,导致公司内部治理结构失衡;(......
1.股权结构不合理。我国上市公司的股权结构划分为国家股、国有法人股、社会法人股和社会公众股四个部分,其中只有社会公众股是可以......
中国国有商业银行改革的目标是建立健全的公司治理结构和机制,提高经营效率和防范金融风险的能力。文章以委托代理等相关理论为基......
缺乏相互制衡的共同治理机制是导致我国公司治理结构效率是低下的直接原因。要形成有效的公司治理结构,就必须进一步完善公司内部治......
在我国市场经济体制改革深入和我国企业改革背景下,公司内部治理结构与企业发展的矛盾日益突出.如何完善公司内部治理结构,内部审......
1.完善企业法人治理结构,建立有效的约束一激励机制.经过多年的市场经济改革,我国虽已初步建立了现代企业制度和法人治理结构,但在某些......
内部审计是为企业改进经营管理和实现经营目标服务的,也是企业监督评价机制与公司内部治理结构的重要组成部分。它以系统、专业的方......
上海浦东发展银行蒋波2011年3月30日来稿指出,综合经营作为一种经营模式本身无所谓对错,是否具备多元化经营的条件、完善的公司内部......
在现代企业制度下.内部审计作为公司内部治理结构的重要组成部分.不仅对企业会计监督实行再监督.而且对内部控制的有效性及领导人的任......
控制环境指对建立或实施某项政策发生影响的各种因素,主要反映单位管理者和其他人员对控制的态度、认识和行动。任何一种制度都要与......
高质量的会计信息在公司内部治理结构中,能够使董事会对公司的经营业绩进行正确的判断,并且在经理报酬、聘用和解聘中有效的激励经理......
股票期权是一种创新的分配制度,但其有效实施依赖于相应的市场环境和配套的制度安排。本文分别从法律法规环境、市场环境和公司内部......
内部审计是独立客观地监督和评价企业经营活动及内部控制的适当、真实、合法和效益的行为,是为企业改进经营管理和实现经营目标服务......
以货币资本为基础的公司内部治理结构存在自身难以克服的症结,剖析其缺陷,追寻其变革的轨迹,从而提出进一步完善的建议和设想.......
本文分析了公司内部治理结构中委托代理关系中存在的问题,指出这些问题主要是表现在逆向选择和道德风险上,这主要是由于信息不对称......
2004年轰动一时的“郎顾之争”最近终以顾的锒铛入狱而硝烟散尽,但留给学界的思考确久未平息。究竟应以何种立场对待国有企业高管?国......
当今社会已由工业经济转向知识经济时代,特别是当我国加入WTO后,不仅具有先进管理手段的西方大公司要进来,而且,国内的企业也会走向信......
从我国上市公司的实践经验来看,财务舞弊行为的发生与公司治理结构的完善与否有着密切的关系。本文从这一角度入手,剖析两者之间的内......
在我国现阶段,建立和改进独立董事制度是完善上市公司内部治理结构的一项重要举措.本文基于目前独立董事制度推行过程中的现状,从......
公司治理过程的研究是沿着公司内部治理结构和外部约束的角度来探讨的.因而对公司治理过程中的文化约束机制的研究也自然沿着企业......
目前关于会计委派制问题,人们讨论得十分热烈。从经济学角度对其存在的合理性进行理论上的剖析,我们认为,会计委派制不符合经济学的逻......
以货币资本为基础的公司内部治理结构存在自身难以克服的症结,剖析其缺陷,追寻其变革的轨迹,从而提出进一步完善的建议和设想.......