内部控制人相关论文
近年来,国家加大了国有企业及政府部门的反腐力度,如何针对国企腐败的根本原因提出完善国有企业治理的政策,成为人们关注的重点。本文......
我国国有企业财务治理存在的主要问题rn一、“内部控制人”现象。目前我国国有企业“内部人控制”现象相当严重,其突出:表现为过分的......
科尔奈最早在《短缺经济学》中提出了“预算软约束”这一概念,随后被应用于各个领域前沿问题的研究.预算软约束在社会主义国家普遍......
随着经井的发展和现代企业管理制度在中国的进一步深入,必须高度重观我国家破企业尤其是大部分中小企业内部治理机制的问题,应该改......
审计委员会与内部控制人之间的博弈斗争,使得我国国有企业出现了一个无最优选择的怪圈,本文将详细讨论国有企业内部审计如何走出此......
自2005年《公司法》修订后,我国现行的公司治理结构中,内部监督机制便兼采监事会制度与独立董事制度。两者功能的衔接与整合一直是......
中国保险监督管理委员会副主席陈文辉出席并演讲。他表示少数机构公司机制不健全甚至缺失,个别股东或内部控制人,掌握资金运作,很可能......
上市公司是公众性公司,具有广泛大众性、社会性,其运作好坏既关系到数以万计的股东权益,又影响微观主体的正常运行。当时当前我国......
大洋的这边,反腐风起云涌,独董离职潮此起彼伏、汹涌澎湃。 大洋的彼岸,一场现代公司的治理革命,已于20世纪中叶打响。独立董事的横......
内部会计控制,是指与保护财产物资的安全性、会计信息的真实性和完整性以及财务活动的合法性和有效性有关的控制.它是内部控制的重......
关于上市公司财务造假的主体,有的认为是上市公司的财务人员,也有的说是为上市公司审计的注册会计师。根据经济学的收益和成本相权衡......
内部控制,是指由企业决策层、管理层和全体员工共同实施的,旨在合理保证实现企业基本目标的一系列控制活动。内部会计控制是企业内部......
一、内部控制的定义内部控制,是指由企业决策层、管理层和全体员工共同实施的。旨在合理保证实现企业基本目标的一系列控制活动。内......
针对会计信息化条件下内部控制面临的上述种种问题,笔者认为,要解决这些问题,必须从改进企业内部控制人手,防范问题的发生。......
我国股份制商业银行在日趋市场化的激烈竞争环境中,想要谋以生存,就必须要对我国银行业进行深入的改革,正因为商业银行在对我国经......
区别于股东直接诉讼,股东派生诉讼制度产生于现代公司法制不断发展的时代。其对中小股东的权益保障,公司内部治理的监督都具有重大......
审计委员会制度建设表面上的繁荣与实质上的治理弱化,是当前我国上市公司治理改革中亟待解决的一个新问题。我们在解释我国审计委员......
上市公司募集资金投向变更是中国证券市场独有的现象,上市公司大规模、随意地变更募集资金投向,不仅会对证券市场的诚信建设产生较......
新式股权众筹,作为一种新兴的互联网金融模式,为投资者和创业者提供线上投融资对接服务,正在重塑传统的金融市场形态。股权众筹内......
随着我国市场经济的深入发展,我国已经进入到经济发展转型时期。预算软约束问题对于国有企业的改革非常重要,解决预算软约束问题才......
近年来,企业基金会在数量上日益增多,增长速度较快,但发展水平还不高。企业基金会内部控制人民事责任在法律责任体系中具有基础性......
在金融危机背景下,在工人全面失业的哀歌中,公司高管薪酬不减反升,极大的引起了民众的不满。特别是华尔街的投资银行的高管们仍然......
学位
为保护中小投资者的利益,文章基于我国现有的制度背景探讨了公司内部控制人--控股股东和经理人侵占中小股东利益的现状及其侵占机......