内控评价相关论文
近三十年来房地产行业的飞速发展带动了物业管理行业的迅速壮大,物业管理企业面临的市场竞争压力是非常巨大的,为寻求在激烈的市场竞......
面对日益复杂的外部形势和激烈的市场竞争,商业银行开展内控评价工作,既是外部监管机构的刚性要求,也是自身持续发展的内在需要。文章......
金融业务跟金融科技的深入结合,为金融市场、金融机构和金融业务的优化创新、升级转型注入了新的动力。近几年来,金融科技不断地向......
作为两项独立的活动,内部审计与内控评价并非是完全割裂的,二者是可以相互融合和促进的。因此,在大数据风控背景下,探索实现内审和内控......
<正> 关于内部控制评价方法应用的试点工作,根据要求,我们于一九九一年六月分别对鲁南化肥厂、枣庄市百货大楼、枣庄市第一棉纺织......
<正> 我局于今年五月至七月组织了32名审计人员成立四个试点工作组,分别在淄博啤酒厂、山东农药厂、淄博毛毯厂、淄博粉末冶金厂四......
在新常态改革阶段,国有企业管理制度建设执行方面仍存在着问题。内部控制作为防范风险、提高效益的手段,成为国有企业一种重要的制......
随着近年来我国城市化进程不断加快,市场整体经济飞速发展,市场规模越来越大,各企业在其实际运行过程当中所面临的竞争压力越来越......
本文主要研究内部控制评价的优化问题,尝试通过构建内部控制量化评价体系,在原有内部控制评价体系的基础上,增加量化评分元素,把内......
全新经济形势背景下,控股公司通过加强内控评价,适应市场经济法A站以及金融体制改革的客观发展需要,对防范金融风险、打击经济犯罪......
内部控制作为现代企业管理的重要内容,对于企业的战略管理和经营活动都有着至关重要的影响,而促进内部控制有效性的提升,必须重视......
年度内部控制评价已经成为现阶段电力投资企业的一项常态化工作,然而部分企业的内控评价实践中并不重视与内部审计之间的联系,不仅......
本文以证券公司内部审计为例,分析了如何以内部控制评价工作为抓手,系统加强审计工作整合,减轻被审计单位的负担,扩大审计工作乘数......
一、研究背景及意义经营性事业单位,一方面具有事业单位的公益属性,另一方面具有企业化管理特征。在当前国家全面深化改革的关键时......
9月13日,哈电集团召开内部控制工作启动暨培训动员会议,全面启动内部控制工作。哈电集团党委常委、纪委书记白绍桐、总部各部门负......
本文从有效发挥内部控制体系基本目标效用角度,结合中石化某油田内部控制建设情况,对其存在的不足与改进做出探讨,以达到推动我国......
2010年4月26日,财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会发布了《企业内部控制配套指引》。该配套指引连同此前发布的《企业内部......
上海汽车集团股份有限公司(简称“上汽集团”)的前身是上海汽车股份有限公司,1997年11月在上海证券交易所挂牌上市(编号600104),公......
随着我国社会经济市场的不断进步和发展,国家对医疗机构的财务内部控制体系有了新的要求,加之医院在不断发展的过程中,项目的资金......
在经济全球化的时代背景下,企业迎来了更广阔的发展空间与机遇,同样也面临着激烈的市场竞争,为了实现可持续建设与发展,企业应利用......
财务稽核是企业内控的关键一环,对会计工作产生直接的影响作用,所以对于企业来说想要保证会计管理方面的工作质量,需要加大对内控......
市场化改革一直以来都是我国经济体制改革的重要目标方向。随着市场经济体制的不断完善和电力体制改革的不断深化,开放有序的电力......
内部控制作为先进的企业管理理念,是促进企业规范化管理、提升综合竞争力的重要手段,越来越受到国内企业的重视和青睐。近年来,无......
近年来,国内上市公司着力探索适应新经济时代下的内部控制体系建设及全面风险管理,中央企业在国资委的指导下,完善内控体系以适应......
随着全球化的不断深入,我国经济发展速度由高速增长转为中高速增长阶段,宏观经济下行压力加大,银行作为资金运营和管理中心,一旦爆......
现如今的市场竞争环境愈发激烈,内部控制已成为促进企业稳定发展的关键因素之一,其中企业希望通过内部控制评价去及时发现并纠正发展......
当前,“内部控制”一词非常热,在一定程度上反映了对内部控制本身的重视,但也反映出一些过度的期望和曲解。内部控制不是简单的制......
2009年1月,财政部发布的《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)(以下简称《指引》)要求:“企业应当根据内部控制评价结果和整改情......
本文讨论了国内电信运营商实施内控的成效与不足;从优化内控流程设计;重视内控执行与成本效益性;加强内控评价,提高内审独立性;塑......
早在三年前,中国铝业股份有限公司就决定采用内部控制管理系统。如何采用信息工具让内控落地,中铝给出了操作借鉴方案。
As early......
中国人民银行于2002年公布了《商业银行内部控制指引》,明确了内部控制是商业银行为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序......
未来十年,中国企业需要推动内控从规范走向卓越,走出内控发展的迷茫之地,通过内控变革化解内控危机,承担更加重要和关键的责任 “面......
构建一套规范和完整的内部控制检查评价体系对于企业来说至关重要,本文详细研究了企业内部控制检查评价体系,并给出了完善建议,可......
内部控制是一个动态的过程,这就需要在实践中及时总结经验,持续优化内部控制体系,形成一个良性循环。笔者曾参与某内控项目工作,在......
内部控制体系部署应用应突出业务价值链管理,强化内控评价监督,严格落实流程管控措施,以内控流程为载体、风险管控为导向、授权管......
我国的内部控制规范正在逐步向法律规范演化。美国率先颁布的内部控制法规《萨班斯—奥克斯利法案》及内部控制信息强制性披露条款......
摘 要企业的财务控制对于一个企业来讲是重要的,财务控制的整体水平或是质量可以直接的影响到企业未来的发展方向,尤其是对于投融资......
日前,财政部、证监会、山东财经大学联合印发了《我国上市公司2013年实施企业内部控制规范体系情况分析报告》。《报告》披露,截至......
以计算机网络、软件应用和数据库技术为基础的信息化已经成为央行工作的基础环境,信息化对央行内部控制同样产生着前所未有的影响......
疾控中心是一个特殊的单位,它的主要任务就是检测人民群众卫生。与其他单位比较,疾控中心的财务管理制度方面较为薄弱,主要体现在......
对企业内控体系设立与运行的评价是内审工作的重要一环,内控体系的搭建要满足企业战略的发展需求,在企业运行过程中,难免存在一些......