獐子岛消耗性生物资产审计风险研究

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当前为实现农业上市公司能够更好地发展,我国在政策方面给予了较多支持,但诸如蓝田股份、万福生科、獐子岛事件等财务舞弊事件也不乏发生。其原因为农业上市公司大量生物资产存货的存在,以及生物资产存在价值难确定、数量难计量以及专业性较强等固有特点,致使审计人员对此类上市公司进行审计时往往会面临更大的审计风险,同时也从侧面反映出注册会计师在对农业上市公司进行审计时,对其特有的经营风险和重大错报等风险缺乏足够的职业判断,没能及时识别和规避审计风险。因此,有效的审计风险识别以及防范意义重大。本文在借鉴国内外已有的研究理论与成果的基础上,以獐子岛公司作为案例研究对象,首先对其“扇贝门”事件发生背景进行了简要概述,以注册会计师的角度,运用现代审计风险模型对该獐子岛公司的可能性审计风险构成进行识别,其次从报表层次、认定层次的重大错报风险、检查风险等角度展开具体分析,得出獐子岛公司出资在较高的重大错报水平,认为主要有如下几点成因:一是生物资产自身的特殊性造成的经营风险较大;二是国内生物资产审计体系的不完善;三是公司内部管理控制和审计不规范;四是外部审计单位人员专业能力与经验的匮乏。最后基于上述成因分析对注册会计师提出以下几点参考性建议:在对存货审计时要注意规范资产监盘流程,健全审计风险监控程序,注重对企业内部控制评价机制的建立,再者提高自身审计专业素养,完善审计执行体系。最后希望本文所提建议能够对外部审计机构提高审计质量提供一定的帮助,强化其对生物资产审计的风险意识与专业能力素养的提高。
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