上市公司内部控制审计失败问题研究

来源 :天津财经大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:woxia012
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近些年,国内外上市公司财务造假事件屡禁不止,许多上市公司的造假案中涉案金额巨大,毁坏了长期金融市场的正常运行,给许多利益相关者带来了无法估量的损失。内部控制的不健全和失效给财务造假创造了条件,因此上市公司内部控制问题愈发被投资者和监管机构关注。内部控制制度在公司运营中的作用至关重要,内部控制制度的合理设计和运行有效,能最大限度的预防、纠正财务报告中的错误,保护财务报告的真实性。2002年美国塞班斯法案出台,明确规定上市公司需聘请注册会计师对其内部控制出具审计报告。政府及监管机构根据我国资本市场特点,在2010年联合发布《企业内部控制规范》,其中对内部控制审计制度做出了明确规定,标志着我国的内控审计规范正式实施。随着市场环境和经济形势不断改变,注册会计师的审计结论对于资本市场的影响日渐扩大,投资者普遍依靠审计报告来确认上市公司业绩和经营数据的真实性。随着我国被查处的财务造假案越来越多,公众对注册会计师出具审计报告质量也产生了怀疑。内部控制审计作为一项新的鉴证服务,对财务报告相关内部控制进行检查,从侧面确保财务信息的真实性,如果内部控制审计结论不符合事实,就会发生注册会计师审计失败的情况,导致内部控制审计无效,不能达到内部控制审计的初衷。我国内部控制审计制度施行时间不长,对于如何防止内部控制审计失败和提高内部控制审计的质量,国内研究不多。本文首先从国内外内部控制审计的发展状况入手,介绍研究背景和意义,其次介绍内部控制审计的相关理论知识,对内部控制审计失败进行定义,对内部控制审计风险、内部控制审计失败后果等进行阐述,接着对我国内部控制审计市场上发生的内部控制审计案例进行分析,分析该案例发生审计失败的原因,然后总结会导致内部控制审计失败的各方面原因,最后从上市公司、会计师事务所、市场机制和监管方面提出规避审计失败的对策。
其他文献
游泳俱乐部的出现是中国游泳事业发展的新产物。以游泳俱乐部的经营模式对高校游泳场管资源进行开发,已经成为高校建立游泳俱乐部的主流形式。当然高校游泳俱乐部的组成各不
欧·亨利是美国享有盛誉的短篇小说大师,他与法国的莫泊桑、俄国的契柯夫被称为“世界三大短篇小说家”。在以描写纽约曼哈区市民生活为主的作品集《四百万》中,作者歌颂了小人
眩晕是脑病科常见病,孙西庆教授在长期的临床工作中,对于眩晕一症的诊疗积累了丰富的经验,辨证精确,处方用药独辟蹊径,而屡获良效。选取临床验案二则,以飨同道。
只要能够展示出独特文化个性魅力,并在文化传承和可持续发展等方面有好的探索尝试,中小城市甚至小城镇也可以成为具有全球影响力和示范作用的创意之都。以云南丽江古城为例,
<正>教学内容:人教版小学数学第十册“长方体、正方体”整理和复习.教学目标:1.通过整理和复习,学生更清楚地掌握长方体和正方体的特征,进一步理清长方体、正方体的表面积、
在中国唐代288年的历史上,曾产生过三位堪称中国佛教禅茶文化先驱的禅茶大师。一位是享有“茶圣”之誉的陆羽,湖北竟陵(今湖北天门)人,自幼在寺院长大,痴迷茶事,专注于植茶、焙茶研
报纸
互联网的快速发展为全球公共资源的共享提供了可能,共享经济的商业发展逐渐成为国家和社会关注的焦点。然而,人际间信任薄弱已成为限制我国共享经济快速发展的关键因素之一,
目的 观察小剂量乌拉地尔和艾司洛尔联合应用对颅脑手术后气管拔管的心血管反应的影响 .方法  37例行开颅手术患者随机分为 4组 :A组 (n=10 ,乌拉地尔 0 .4 mg·kg- 1 ) ;B
目的:分析捏脊结合针对性护理干预对秋季腹泻婴幼儿的治疗效果。方法:选择110例腹泻患儿作为研究对象,将患者分为实验组和对照组各55例。实验组采取捏脊配合针对性护理治疗,
为掌握宁夏沙湖大型底栖动物群落状况,于2013年对沙湖8个样点的大型底栖动物进行了春、夏、秋三个季度的调查,并对水质状况进行了评价。结果表明:沙湖伞年共采集大型底栖动物1