审计程序和方法相关论文
<正>中国内部审计学会将在今年十月举办国际内部审计研讨会,主题包括内部审计的组织形式、依据和任务;内部审计的主要业务内容,审......
随着社会分工的日益细化,越来越多的企业为了降低人工成本、优化业务流程、提高工作效率,逐步将技术门槛低、工作难度小的辅助性、......
一、注册会计师内部控制评价的分类内部控制评价是对企业内部控制的完整性、合理性和有效性进行的分析和评定工作。内部控制评价业......
随着教育事业的迅速发展,学校基础设施建设规模逐渐扩大,学校可调配的资源显著增加,参与市场经济也越来越频繁,这些因素都有可能成为各......
预算单位银行开户审计的方法及措施于军,徐杰,焦庆华预算单位银行开户的审计,究竟是审计的内容,还是审计的一种方法,很有必要探讨。笔者......
绩效审计适应了社会主义市场经济的需要,它由独立的审计机构或审计人员,依据有关的法规和标准,运用审计程序和方法,对被审计单位或......
本文在简要概述地方政府债务现状及相关审计工作的跟进情况的基础上,从工作实务和采用方法两个维度分析地方政府债务审计的具体程......
【正】 内部审计证据是内审人员在审计作业中根据项目审计目的,运用一定的审计程序和方法取得的用来证实被审计事项真相的客观证明......
指出内部控制审计程序包括了解基本情况,了解内部控制,实施符合性测试,提出审计报告.强调为配合政府推动内部控制的建设,在审计中......
我国的审计教育为国家、企事业单位和社会中介组织培养了一大批优秀的审计人才和财经管理人才。随着我国社会主义市场经济体制的不......
高校建设工程项目管理控制的关键点是质量控制、进度控制和投资控制,为配合推动内部控制审计的建设,在项目管理过程中要充分发挥审......
2006年,中国最具有轰动效应的经济案件,自然非“上海社保大案”莫属。从上海社保基金的约1/3(32亿人民币)被拆借挪用给民营企业收......