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[报纸论文] 作者:陈春香,, 来源: 年份:2004
人民银行内审部门的主要职责是实施对监督者的再监督、对管理者的再管理,而同级监督作为对本行各职能部门工作人员履行岗位职责的一种再监督行为是人民银行内控机制的一个重要......
[报纸论文] 作者:陈春香,, 来源: 年份:2004
初中生是非常容易受同伴影响的群体,班主任要善于抓住时机,加强对学生领导力的培养,激发他们自主研发学习项目的意识。$$学生玙滢邀请我加入共读《L.E.T领导力效能训练》一书的......
[报纸论文] 作者:陈春香,, 来源: 年份:
近年来,央行审计工作聚焦审计成果运用,加大了对预算执行情况、重点项目工程实施情况、领导干部经济责任等的审计。基层央行的审计工作,已成为反腐败案件查处以及正风肃纪的...
[报纸论文] 作者:陈春香,, 来源: 年份:2004
审计成果是指经过实施审计程序、汇总工作成果而形成的审计结论与建议,是审计机构、审计人员在依法履行职责过程中形成的工作结晶。审计成果运用关系到审计职能的发挥、关乎...
[报纸论文] 作者:陈春香 中国人民银行福建省宁化支行, 来源:中国审计报 年份:2013
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