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[期刊论文] 作者:李丽光,白继红, 来源:财会学习 年份:2022
本文以高校为研究对象,以风险管理理论为指导,主要探讨内部审计在合同管理具体业务层面的风险点、审核内容,分析业务环节中参与的合理流程、节点,寻找规避和应对风险的对策,建立以风险为导向的合同内部控制机制.审核过程中通过发现问题、修正缺陷,优化业务流程,......
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