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[期刊论文] 作者:首席审计官, 来源:工业审计与会计 年份:2016
当内部审计定义中提及内部审计帮助组织增加价值时,许多企业的内部审计人员无不一厢情愿的向组织的领导者宣传了这一理念。但仔细反省一下,自身是否已经具备了帮助组织增...
[期刊论文] 作者:首席审计官,, 来源:工业审计与会计 年份:2016
单纯的说内部审计导向,很难理解。我们可以将其进行几种分类。如果从审计思路上来说可以分为账项导向审计、控制导向审计和风险导向审计。其中,以账项为导向的内部审计方...
[期刊论文] 作者:首席审计官, 来源:工业审计与会计 年份:2016
无论是国际内部审计实务标准,还是我国的内部审计准则中关于内部审计的定义,都明确指出内部审计是一种独立客观的确认与咨询活动。在实务中,内部审计人员也认可了咨询活...
[期刊论文] 作者:殷丽丽(编译);李媛媛(编译), 来源:审计研究 年份:2010
应国际内部审计师协会的邀请,28位主要来自财富100强的首席审计官参加了2009年3月华盛顿圆桌会议,围绕经济危机背景下“内部审计战略的调整、风险和风险管理的关注、内部审计范围的改变、首席审计官采取的措施...国际内部审计师协会的全球审计信息网络就以上内容调查并收集了34位财富100强的首席审计官的反馈意见,并综合调查结果与会议讨论内容,发布了一份研究报告,题目是:A World in Economic Crisis...
[期刊论文] 作者:, 来源:新理财 年份:2016
美国注册会计师(AICPA)、全球特许管理会计师(CGMA)、美国合众银行首席审计官MarkSparano已经认识到,企业风险管理计划评估工作会面临挑战。不过....
[期刊论文] 作者:张东红, 来源:投资者报 年份:2012
7月26日,浙江杭州建设银行秋涛支行,业务正在进行中。  对于建行30亿坏账的事情,员工们三缄其口。秋涛支行朱行长对《投资者报》表示,现在都是省分行在处理,不能接受采访。  据报道,中江集团因投资地产、酒店失利,资金链断裂,目前正进行破产重组,创办人俞中江已被警......
[期刊论文] 作者:, 来源:财政监督 年份:2014
审计署16日就《内部审计工作规定(征求意见稿)》向社会公开征求意见.《征求意见稿》从实际出发,区分企业和非营利性组织的不同特点,并根据企业规模和性质分四种情况对内部审计......
[学位论文] 作者:严玮佳,, 来源:浙江工商大学 年份:2018
内部审计目标的实现需要首席审计官有效地管理内...
[期刊论文] 作者:赵健, 来源:新会计 年份:2019
国际内部审计师协会(I1A)发布年度《内审脉动》报告,显示组织的首席审计官对最为关注四个关键风险领域:网络安全和数据保护、第三方风险、新涌现的非典型风险、董事会和管理...
[期刊论文] 作者:殷丽丽, 李媛媛,, 来源:审计研究 年份:2010
应国际内部审计师协会的邀请,28位主要来自财富100强的首席审计官参加了2009年3月华盛顿圆桌会议,围...
[期刊论文] 作者:陈文贤,朱驿冰,王莹, 来源:新会计 年份:2012
本文从首席执行官、首席财务官、首席审计官和审计委员会主席的视角出发,着眼于内部审计工作合包(Cosourcing)的相关问题,对当前高级管理层在解决内部审计不断变化的战略角色时面...
[期刊论文] 作者:郭长水,, 来源:审计与理财 年份:2016
2015年12月28日,"首席审计官"网站登出"刘家义答问:审计问题整改工作如何制度化、长效化?"的报道,反映12月26日下午,十二届全国人大常委会第十八次会议举行联组会议,审计...
[期刊论文] 作者:, 来源:中国内部审计 年份:2007
2006年8月,国家开发银行在稽核评价局设立了“国家开发银行审计举报办公室”(简称举报办),受理社会各界对国家开发银行信贷资产安全的监督举报,这是国家开发银行监督机制的重大创......
[期刊论文] 作者:刘蕾,, 来源:中国金融家 年份:2010
在他看来,内控监督工作在保证企业良性健康发展方面有着不可或缺的作用,但并不是时时刻刻要显山露水,要做到"润物细无声",融入到业务和管理的各个环节中。他所提倡的光大"四...
[期刊论文] 作者:樊伟, 来源:时代金融 年份:2014
【摘要】内部审计的独立性指内部审计部门或首席审计官(CAE)在不受任何影响和控制的情况下开展内部审计工作,免受任何威胁其履职能力的影响,使内部审计人员能够自由地开展工作并做出公正无偏的审计判断。...
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