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[期刊论文] 作者:严弘宇,, 来源:审计与理财 年份:2019
基建项目涉及各类法律、法规乃至不同部门的规章,在适用方面存在模糊和争议之处。厘清法律适用和冲突问题,有利于深化对项目审计的认识,提出较高质量的审计意见,促进被审计单...
[期刊论文] 作者:严弘宇,, 来源:审计与理财 年份:2018
近年来,央行大力推进内审转型,审计质量不断提高,取得了重要的审计成果。如何有效地开发和运用审计成果以促进内部审计价值增值,是央行内部审计亟需关注的重要命题。一、...
[期刊论文] 作者:严弘宇,, 来源:审计与理财 年份:2015
审计成果是指审计人员在审计实践中经过实施审计程序,汇总工作成果而形成的审计结论与建议,是审计机构、审计人员在依法履行职责过程中形成的工作结晶。审计成果是审计工...
[期刊论文] 作者:严弘宇, 来源:景德镇陶瓷 年份:2019
本文以创新的理念,对新彩花鸟瓷画进行意境与技法创新,在表现技法、材料肌理、形式语言等方面进行探索、研究,拓展各种新的艺术风格。...
[期刊论文] 作者:许荣华, 严弘宇,, 来源:审计与理财 年份:2016
一、目前非现场监督存在的主要难点及问题随着央行业务地不断变化和深入发展,内部监督的作用日益凸显,内部监督工作也得到了进一步加强。然而,基层央行内部监督方式仍然是以...
[期刊论文] 作者:许荣华,严弘宇, 来源:审计与理财 年份:2012
对基层央行领导干部实施履行职责审计,是改进基层央行领导作风,提高行政能力,促进科学管理,完善内控机制建设,防范和化解风险,依法公正、高效履行央行工作职责具有重要作用。...
[期刊论文] 作者:许荣华,严弘宇, 来源:审计与理财 年份:2018
内部审计作为独立客观的确认和咨询活动,对基层央行完善内部控制、风险管理和组织治理具有重要作用,是促进基层央行依法正确履行职责和健康平稳发展的重要保障。...
[期刊论文] 作者:周立群,严弘宇, 来源:审计与理财 年份:2021
本文从方法、视角、效率三个维度,通过对基层央行内审风险提示机制状况、面临的主要问题以及问题原因的分析,提出了重建内审风险提示机制的设想,同时建议加快信息化建设、完...
[期刊论文] 作者:杨胜基, 严弘宇,, 来源:审计与理财 年份:2012
基层央行办公楼维修是一项非常规性的工作,涉及资金风险、工程质量风险、法律风险等多种风险,要做好工程管理工作,对于基层央行人员来说具有一定难度。本文结合开展审计的工作实......
[期刊论文] 作者:杨胜基,严弘宇, 来源:审计与理财 年份:2013
领导干部履职审计是促进人民银行领导干部依法行政、提高履职水平的有效方式。建立履职审计评价体系是体现审计工作质量的核心内容,也是内审部门发表意见的重要途径。领导干部......
[期刊论文] 作者:杨胜基,严弘宇, 来源:审计与理财 年份:2017
近年来中国人民银行逐步取消地市级数据服务器,逐步实现数据集中远程存储。数据集中对数据管理、备份和网络稳定性、实时性提出了更高的要求,深刻影响了基层央行风险管理工作...
[期刊论文] 作者:杨胜基 严弘宇, 来源:审计与理财 年份:2014
在审计实践中进一步强化并努力加以运用“风险导向、控制驱动、关注绩效、服务治理、增加价值”的理念,是内审转型发展的要求。深化领导干部离任审计的基本思路,是离任审计突出经济责任,同时兼顾相关领域的内部控制。内审转型发展对人民银行离任审计提出了更高的要......
[期刊论文] 作者:杨胜基 严弘宇, 来源:审计与理财 年份:2011
内部审计工作,是各级人民银行实行内部监督的一个重要手段。1998年中国人民银行建立内部审计制度,增设了内部审计机构,对其工作内容、工作职责、权限及工作程序都进行了明确。并根据国家的法律、法规和经济、金融方针政策,按照“统一领导,分级管理、监督同级、下查一......
[期刊论文] 作者:阮文红 严弘宇, 来源:审计与理财 年份:2021
【摘 要】当前,各级审计机关在“总体分析、发现疑点、分散核查、系统研究”的数字化审计模式下,通过使用大数据关联分析方法,在越来越多的领域形成了行之有效的大数据审计经验模式,值得借鉴。本文主要通过对大数据审计在人民银行内部审计中的应用进行探索分析,并提......
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