内部审计在事业单位内部控制管理中的应用分析

来源 :财讯 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiange
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
市场经济的快速发展,促使内部控制在事业单位内部审计工作中的作用越来越显著,因此,内部控制问题也受到政府、学界及业内的广泛关注。文章就事业单位内部审计与内部控制之间的关系进行分析,根据其发展现状阐述事业单位内部审计过程中存在的问题,通过问题找出有效的应对措施,进一步强化事业单位内部审计在内部控制。
其他文献
<正> 江苏莱系的主要地方风味之一苏锡莱,以苏州、无锡为中心,含太湖、阳澄湖、澄湖、滆湖等周边地区。 苏锡一带,地近太湖,山川秀丽,风光旖旎,物产丰饶,向有“人间天堂”之
运用文献资料法、专家访谈法及数理统计法,通过全国青年男子排球运动员的身体素质6个指标测试数据的统计分析,建立了身体素质各指标评价标准,进而对运动员的身体素质发展及均
目的观察自拟痛风方治疗痛风的临床疗效。方法选取痛风患者48例,随机分为两组,对照组仅给予西医常规化治疗,治疗组在对照组治疗的基础上给予以经验方痛风方口服,比较两组患者