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供销社的内部审计工作是从无到有、从小到大逐步发展起来的,现已具有一定的规模和影响,摸索和积累了许多很好的经验,取得了较大成绩。2007年对全国供销社系统23个省、市12,500多个单位、19,000个项目进行了审计,共查出各类有问题资金8.5亿元,提出合理化建议19,100多条,被采纳15,800多条;促进双增双节金额1亿多元。许多审计建议已逐步转化为管理措施,转化为内部控剐制度的一部分。