内部控制制度的设计

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<正>无论是由内部审计师或执业会计师所进行的审计,内部控制对审计工作的性质所发生的影响,大于其他因素。内部审计师的审查工作主要是对内部控制进行检查,以便判断管理当局的指令是否已被恰当地进行传递和执行,递交管理当局的报告是否正确、及时和完整,是否具备了为构成管理决策基础所必需的信息。执业会计师对内部控制所进行的检查,其主旨是确定根据会计制度所产生的帐目和财务报表的可靠程度,并确定在进行审查时必须采取的其他审计程序的范围。内部控制的检查,也是下列各项工作的基础:审计师评价企业内部会计控制的正式报告;审计师对管理当局评价该项控制制度所作的评论;以及包括审计师关于改进制度的建议的建设性的评论信。
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