基于舞弊视角下的内部控制研究

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内部控制作为企业各项管理工作的基础,它既是衡量现代企业管理水平的重要标志,也是企业持续健康发展的可靠保证。近年来国内外层出不穷的会计丑闻和频频发生的企业高管人员舞弊案件,不仅给企业和股东造成了巨大的经济损失,也对国内外资本市场的发展产生了重大冲击和深远影响。究其根源,内部控制失灵特别是控制环境存在问题是主要因素之一。内部控制是企业自我调节和自我约束的内在机制,而控制环境则是内部控制发挥作用的基础。因此,进一步完善企业的内部控制,特别是加强内部控制环境建设已成为当务之急。本文首先对过去财务舞弊与内部控制相关研究进行了总结。其次详细介绍了博弈论理论、契约理论、公司治理理论等相关理论的发展及其在内部控制分析中的运用,并对企业的舞弊行为与内部控制制度之间的关系进行了深入的阐述。再次阐述了舞弊视角下内部控制存在的诸多问题,并从管理层舞弊的主观因素、多级代理链控制不力、利益相关者的博弈行为等角度对内部控制不力的诱因进行了剖析。最后在理论分析的基础上,选取沪市上市公司的相关数据,采用实证研究方法研究了控制环境对内部控制的影响,通过实证研究,本文发现第一大股东持股比例与内部控制的效率呈负相关关系。基于上述结论,本文提出了强化外部环境建设和优化内部治理机制、建立有效多级代理控制、设计有效内部控制博弈均衡机制等建议。企业舞弊的根治有赖于内部控制,内部控制的完善有利于及时防范和发现舞弊。完善内部控制水平和强化监管部门对企业财务舞弊的监管将促进我国企业在激烈竞争的环境下健康的发展。
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