皖江物流财务舞弊案例研究

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二十一世纪以来,我国市场经济高速发展,资本市场空前繁荣,越来越多的企业涌进资本市场募股集资,从而发展壮大。然而,近年来层出不穷的上市公司舞弊案阻碍了我国资本市场信用管理体系的建设步伐,不但对资本市场的参与者造成了损失,甚至成为妨碍我国资本市场有序发展的“绊脚石”。所以,建立健全相关法律规范和会计准则,强化市场监管部门的监管力度,防范上市公司发生财务舞弊则成为我国市场监管部门的首要任务。为了从本质上瓦解我国资本市场频频发生上市公司舞弊案的“困局”,缓和当前错综复杂的舞弊形势,我们亟需对具体的上市公司舞弊案进行深入研究,剖析其舞弊动机、手段和原因等,进而提出具有针对性的防范上市公司财务舞弊的启示,如此才能保障我国资本市场的健康发展。本文首先阐述了研究背景与意义、国内外文献综述以及相关概念与理论基础。其次选取具有典型性和代表性的皖江物流财务舞弊案作为研究对象,在参考国内外与财务舞弊相关的优秀理论基础上,运用舞弊三角理论和内部控制理论,剖析皖江物流财务舞弊的动机、手段、识别与原因。随后通过分析发现,皖江物流内外部存在诸多问题:缺乏科学性的考核机制和不切实际的业绩承诺为其舞弊动机;内部控制缺陷为其舞弊提供了生存土壤;注册会计师审计独立性缺失等导致外部审计失败并加剧了舞弊进程;政府监管漏洞未能使舞弊防范于未然。最后针对皖江物流内外部存在的问题,本文提出了相应的防范上市公司财务舞弊的启示:其一,建立多元化的考核机制和设定切合实际的业绩承诺,以消除舞弊动机。其二,从内部控制五要素出发,集团公司要优化公司法人治理结构,全面评估子公司的重大事项风险与经营风险,完善并落实对子公司的授权审批机制,健全与子公司的信息传递机制,加大对子公司的日常监管及审计力度。其三,必须保持注册会计师的审计独立性,提升审计人员对舞弊的识别能力等。其四,政府监管部门要加大对财务舞弊的处罚力度,完善投资者索赔机制等法律法规。本文以皖江物流财务舞弊这个具体的案例作为研究对象,结合舞弊三角理论、内部控制理论来分析其舞弊的动机、手段、识别与原因,从而提出具有针对性的防范上市公司财务舞弊的启示,希望可以为财务舞弊案例研究提供一定的参考。
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