中国印刷集团公司内部审计风险控制研究

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随着人们对内部审计职能的认识越来越深入,内部审计风险控制在企业各个机构和部门实施管理及协调中的关键作用也越来越被人们重视。国际金融危机以来,社会经济呈多元化发展态势,经营业务种类纷繁复杂,有些企业尚未建立全面内部审计风险控制机制,因此,在后国际金融危机时代,加强内部审计风险控制体系建设,提高内部审计质量,确保企业内部审计持续、有效进行迫在眉睫。本文主要从内部审计理论与实践发展的现实需要出发,结合中国印刷集团公司(以下简称中印集团)当前审计工作的实际情况,对中印集团当前内部审计风险控制中存在问题的原因进行详细分析,综合运用了规范分析和实证研究相结合,定性分析和定量分析相结合的研究方法,通过搜集大量数据利用多种风险评估模型进行对比分析,最后,针对中印集团现状提出内部审计风险的防范和控制对策。在此基础之上,本文深化了内部审计风险全面管理,即由企业的董事会、管理层和其他员工共同参与,识别可能对企业造成潜在影响的各个层次和部门的风险,强化风险控制的制度建设。
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