企业内部控制审计研究

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企业的长期稳定发展离不开内部控制审计的支撑,所谓“得控则强”,在企业内部开展控制审计工作,能够对其内部控制体系设计及执行效果进行监督评价,第一时间发现企业内部控制管理工作中存在的不足,并快速做出反应,对存在的问题进行改进和完善。内部控制审计通过对内部控制系统的分析、检查和测评来确定被审计单位的可信度,从而实现对内部控制有效性的评估。内部控制和内部审计本身就是一种相互关联并且相互制约的关系,随着市场经济的不断发展,企业也面临着越来越激烈的竞争,为此,企业想要在市场竞争中及时防范并化解风险,就不得不加强内部控制审计的建设,不断提高企业的竞争力,从而促进企业的长远健康发展。文章首先简要概述并说明企业内部控制审计的概念及意义所在,其次说明企业内部控制审计包含的主要内容,并就当前开展企业内部控制审计的现状和问题进行分析,最终提出有效改善企业内部审计工作的相关措施,以期对企业的内部控制审计工作开展提供参考和借鉴。
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