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根据《审计署关于内部审计工作的规定》和沙区卫生局与医院领导的安排,审计室对2011年1-9月进行了药品专项审计。审计的依据是药剂科和财务科提供的相关资料,审计方法主要运用审阅、复核、抽样、计算分析等审计方法,审计过程中结合其实际情况,实施了审计室认为合适的、必要的审计程序。药剂科和财务科对内审工作给予了大力支持和配合。