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2002年11月6日我局召开了审计情况通报及整改的局务会议,计资司通报了我局2001年预算执行的审计情况,我在会上强调了落实审计决定,认真整改的六项措施:一是硬化预算管理;二是严格基本建设项目和投资管理;三是增收节支,从严控制自有资金支出;四是落实单位一把手审计责任制;五是要采取强有力措施规范资金运行;六是超前开展内部审计工作.